市委网信办2019年部门预算公开
目录
第一部分 南阳市委网信办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南阳市委网信办2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:南阳市委网信办2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市委网信办概况
一、南阳市委网信办主要职能
(一)贯彻落实中央、省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署,负责有关地方性法规、规章的贯彻实施;研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和政策性措施;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。
(二)组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设。
(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(四)依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;组织实施全市互联网新闻信息传播地方性法规草案;负责全市互联网信息内容监督管理执法,组织开展全市网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(五)负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和县(市、区)做好重大网络舆情的应对处置。
(六)推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。
(七)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。
(八)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(九)组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(十)指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。
(十一)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
南阳市委网信办部门预算包括南阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级1个单位和所属事业单位南阳市互联网信息办公室。
第二部分
南阳市委网信办2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市委网信办2019年收入总计234万元,支出总计234万元。因2018年网信办尚未成立,故预算收支无增减变化。
二、收入预算总体情况说明
南阳市委网信办2019年财政收入预算234万元,分别是:一般公共预算234万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
南阳市委网信办2019年财政支出预算234万元,其中:由于机构改革还未完全到位,市委网信办的基本支出仍与市委宣传部在一起划拨;项目支出234万元。
四、财政拨款预算收支总体情况说明
南阳市委网信办2019年财政拨款预算收支234万元。因网信办是2019年新成立单位,故与上年比较收支无增减。
五、一般公共预算收支预算总体情况说明
南阳市委网信办2019年一般公共预算收支预算234万元。因市委网信办为2019年新成立单位,一般公共预算收支预算无增加或减少。
六、政府性基金预算支出情况说明
南阳市委网信办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
南阳市委网信办2019年三公经费16万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行费、维护费6万元,因公出国经费0万元。原因是:组织网络媒体来南阳采访报道活动。因2018年我单位尚未成立,故没有支出增减变化。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费仍与市委宣传部共同划拨。
(二)政府采购支出情况
2019年我单位政府采购支出0万元。
(三)国有资产占用情况
我单位没有国有资产占用情况。所产生的公务用车维护费是用于租赁车辆接待网络媒体宣传采访活动费用等。
(四)专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。
(五)预算绩效情况
2019年,我单位无项目进行预算绩效评价。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:南阳市委网信办2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表